ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

Нестеров
Виктор Сергеевич
Написать в администрацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1384 от 11.04.2018

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3670

 В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы от 21.02.2018 №470 «О внесении изменений в решение городской Думы от 12.12.2017 №448», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, постановлением городской Думы от 30.10.2008 №389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», в целях эффективного исполнения муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 №3670 следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования муниципальной программы

 

 

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

Подпрограмма 1

«Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»

2016

59 770 542,67

566 964,00

0,00

4 435 000,00

64 772 506,67

2017

50 043 087,49

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 236 682,49

2018

66 311 861,39

0,00

0,00

4 350 400,00

70 662 261,39

2019

70 269 017,46

0,00

0,00

4 524 400,00

74 793 417,46

2020

73 704 794,73

0,00

0,00

4 705 400,00

78 410 194,73

всего

320 099 303,74

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

354 875 062,74

Подпрограмма 2

«Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее творческого потенциала»

2016

141 935,04

0,00

0,00

0,00

141 935,04

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

962 556,40

0,00

0,00

0,00

962 556,40

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 104 491,44

0,00

0,00

0,00

1 104 491,44

Подпрограмма 3

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

2016

1 967 187,11

0,00

0,00

0,00

1 967 187,11

2017

2 418 330,60

0,00

0,00

0,00

2 418 330,60

2018

3 340 913,93

0,00

0,00

0,00

3 340 913,93

2019

3 842 880,20

0,00

0,00

0,00

3 842 880,20

2020

3 983 317,92

0,00

0,00

0,00

3 983 317,92

всего

15 552 629,76

0,00

0,00

0,00

15 552 629,76

Подпрограмма 4

«Комплексные меры противо-действия зло-употреблению наркотиками  и их незаконному обороту, пропа-ганда здорового образа жизни»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

«Патриотическое воспитание граждан»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по муниципальной программе

2016

61 879 664,82

566 964,00

0,00

4 435 000,00

66 881 628,82

2017

52 461 418,09

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

68 655 013,09

2018

70 615 331,72

0,00

0,00

4 350 400,00

74 965 731,72

2019

74 111 897,66

0,00

0,00

4 524 400,00

78 636 297,66

2020

77 688 112,65

0,00

0,00

4 705 400,00

82 393 512,65

всего

336 756 242,94

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

371  532 183,94

».

1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» в таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» графы «Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» и «Всего по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Год реализации

Объем финансирования (руб.)

Участник программы

Примечание

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

 

 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,

соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта (ОМ)

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

2016

59 500 542,67

0,00

0,00

4 435 000,00

63 935 542,67

ДСПиС (ОМ)

 

2017

50 043 087,49

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 236 682,49

2018

66 311 861,39

0,00

0,00

4 350 400,00

70 662 261,39

2019

70 269 017,46

0,00

0,00

4 524 400,00

74 793 417,46

2020

73 704 794,73

0,00

0,00

4 705 400,00

78 410 194,73

всего

319 829 303,74

11 242 000,00

0,00

22 966 795,00

354 038 098,74

1.2

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

2016

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

ДСПиС (ОМ)

 

всего

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

1.3

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

2016

0,00

566 964,00

0,00

0,00

566 964,00

ДСПиС (ОМ)

 

всего

0,00

566 964,00

0,00

0,00

566 964,00

Итого по подпрограмме 1:

2016

59 770 542,67

566 964,00

0,00

4 435 000,00

64 772 506,67

 

 

2017

50 043 087,49

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 236 682,49

2018

66 311 861,39

0,00

0,00

4 350 400,00

70 662 261,39

2019

70 269 017,46

0,00

0,00

4 524 400,00

74 793 417,46

2020

73 704 794,73

0,00

0,00

4 705 400,00

78 410 194,73

всего

320 099 303,74

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

354 875 062,74

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ)

2016

59 770 542,67

566 964,00

0,00

4 435 000,00

64 772 506,67

2017

50 043 087,49

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 236 682,49

2018

66 311 861,39

0,00

0,00

4 350 400,00

70 662 261,39

2019

70 269 017,46

0,00

0,00

4 524 400,00

74 793 417,46

2020

73 704 794,73

0,00

0,00

4 705 400,00

78 410 194,73

всего

320 099 303,74

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

354 875 062,74

 

всего

320 099 303,74

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

354 875 062,74

 

 

 

Всего по муниципальной программе

2016

61 879 664,82

566 964,00

0,00

4 435 000,00

66 881 628,82

 

 

2017

52 461 418,09

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

68 655 013,09

2018

70 615 331,72

0,00

0,00

4 350 400,00

74 965 731,72

2019

74 111 897,66

0,00

0,00

4 524 400,00

78 636 297,66

2020

77 688 112,65

0,00

0,00

4 705 400,00

82 393 512,65

всего

336 756 424,94

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

371 532 183,94

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (ОМ)

2016

60 186 828,66

566 964,00

0,00

4 435 000,00

65 188 792,66

 

 

2017

50 586 518,09

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 780 113,09

 

 

2018

68 107 419,32

0,00

0,00

4 350 400,00

72 457 819,32

 

 

2019

71 217 030,86

0,00

0,00

4 524 400,00

75 741 430,86

 

 

2020

74 687 783,85

0,00

0,00

4 705 400,00

79 393 183,85

 

 

всего

324 785 580,78

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

359 561 339,78

 

 

Участник 2: Департамент образования

2016

1 692 836,16

0,00

0,00

0,00

1 692 836,16

 

 

2017

1 874 900,00

0,00

0,00

0,00

1 874 900,00

 

 

2018

2 507 912,40

0,00

0,00

0,00

2 507 912,40

 

 

2019

2 894 866,80

0,00

0,00

0,00

2 894 866,80

 

 

2020

3 000 328,80

0,00

0,00

0,00

3 000 328,80

 

 

всего

11 970 844,16

0,00

0,00

0,00

11 970 844,16

 

 

Участник 3:  Департамент социальной политики и спорта (ОК)

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Участник 4: Департамент социальной политики и спорта (СВСЗ)

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

всего

336 756 424,94

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

371 532 183,94

 

 

».

1.3. В разделе  2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» в таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» строку «Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед.измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа)

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»,

соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

Количес-тво посе-тителей, чел.

Количество кружков и секций, ед.

59 500 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

6100

319

319

319

319

Количество мероприятий, ед.

3011

3011

3011

3011

».

1.4. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» графы «Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» и «Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

 

Ответственный исполнитель -  Департамент социальной политики и спорта

всего:

61 879 664,82

52 461 418,09

70 615 331,72

74 111 897,66

77 688 112,65

участник 1: ДСПиС (ОМ)

60 186 828,66

50 586 518,09

68 107 419,32

71 217 030,86

74 687 783,85

участник 2: ДО

1 692 836,16

1 874 900,00

2 507 912,40

2 894 866,80

3 000 328,80

участник 3: ДСПиС (ОК)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

участник 4: ДСПиС (СВСЗ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики»

соисполнитель -  Департамент социальной политики и спорта

всего

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

участник 1: ДСПиС (ОМ)

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

участник 1: ДСПиС (ОМ)

59 500 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

участник 1: ДСПиС (ОМ)

270 000,00

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

участник 1: ДСПиС (ОМ)

0,00

х

х

х

х

».

1.5. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в таблице 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» графы «Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» и «Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», ответственный исполнитель – Департамент социальной политики и спорта

 

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

66 881 628,82

68 655 013,09

74 965 731,72

78 636 297,66

82 393 512,65

(1) расходы городского бюджета

61 879 664,82

52 461 418,09

70 615 331,72

74 111 897,66

77 688 112,65

(2) расходы областного  бюджета

566 964,00

11 242 000,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

4 435 000,00

4 951 595,00

4 350 400,00

4 524 400,00

4 705 400,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

64 772 506,67

66 236 682,49

70 662 261,39

74 793 417,46

78 410 194,73

(1) расходы городского бюджета

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

(2) расходы областного  бюджета

566 964,00

11 242 000,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

4 435 000,00

4 951 595,00

4 350 400,00

4 524 400,00

4 705 400,00

».

1.6. В разделе 3.1. подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»

1.6.1. в паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований (руб.)

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

59 770 542,67

566 964,00

0,00

4 435 000,00

64 772 506,67

2017

50 043 087,49

11 242 000,00

0,00

4 951 595,00

66 236 682,49

2018

66 311 861,39

0,00

0,00

4 350 400,00

70 662 261,39

2019

70 269 017,46

0,00

0,00

4 524 400,00

74 793 417,46

2020

73 704 794,73

0,00

0,00

4 705 400,00

78 410 194,73

Всего

319 829 303,74

11 808 964,00

0,00

22 966 795,00

354 038 098,74

».

1.6.2. в разделе 3.1.4.  «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» таблицу 1(6)  изложить в следующей редакции:

«                                                                                                           Таблица 1 (6)

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1«Организация предоставления муниципальных услуг  в сфере молодежной политики»

соисполнитель -  Департамент социальной политики и спорта

всего

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

участник 1: ДСПиС (ОМ)

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики

участник 1: ДСПиС (ОМ)

59 500 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

участник 1: ДСПиС (ОМ)

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

участник 1: ДСПиС (ОМ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

1.6.3. в разделе 3.1.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» таблицу 2(7) изложить в следующей редакции:

«                                                                                                Таблица 2 (7)

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

 

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики», соисполнитель – Департамент социальной политики и спорта

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

64 772 506,67

66 236 682,49

70 662 261,39

74 793 417,46

78 410 194,73

(1) расходы городского бюджета

59 770 542,67

50 043 087,49

66 311 861,39

70 269 017,46

73 704 794,73

(2) расходы областного  бюджета

566 964,00

11 242 000,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

4 435 000,00

4 951 595,00

4 350 400,00

4 524 400,00

4 705 400,00

».

1.7. В разделе 3.5. в паспорте подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования подпрограммы

Год

реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

2. Заместителю главы администрации городского округа П.М.Воронину опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа В.В.Сахарову.

 

Глава администрации города                                               В.С. Нестеров