ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

Нестеров
Виктор Сергеевич
Написать в администрацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.03.2018      № 851

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3671

 В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744, в целях эффективного исполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирова-

ния муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

   Подпрограмма 1

«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

 

Год реа-ли-зации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Федераль-ный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

2017

233 855 799,14

56 711 400,00

0,00

60 802 733,00

351 369 932,14

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 427 355 852,08

89 711 370,19

72 500,00

258 173 233,00

1 775 312 955,27

Подпрограмма 2

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

Всего по муниципальной программе

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

2017

234 596 506,35

58 341 144,00

14 264 500,00

60 802 733,00

368 004 883,35

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 428 096 559,29

91 341 114,19

14 337 000,00

258 173 233,00

1 791 947 906,48

 

».

1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3.  В разделе  2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.4. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»:

1.4.1. в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования  подпрограммы

Год реали-зации

Объём бюджетных ассигнований, руб.

Всего

Городской бюджет

Областной бюджет

Федераль-ный бюджет

Прочие источники

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

2017

233 855 799,14

56 711 400,00

0,00

60 802 733,00

351 369 932,14

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 427 355 852,08

89 711 370,19

72 500,00

258 173 233,00

1 775 312 955,27

».

1.4.2. в Разделе 3.1.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  1 за счет всех источников» Таблицу 2 (1) изложить в следующей редакции:

«

       

 

 

     

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

323 467 448,55

351 369 932,14

359 445 031,70

367 547 031,43

373 483 511,45

 

(1) расходы городского бюджета

268 786 878,36

233 855 799,14

282 182 431,70

319 262 831,43

323 267 911,45

 

(2) расходы областного  бюджета

2 164 870,19

56 711 400,00

30 835 100,00

0,00

0,00

 

(3) федерального бюджета

72 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

52 443 200,00

60 802 733,00

46 427 500,00

48 284 200,00

50 215 600,00

 

                             

».

1.5. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»:

1.5.1. в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования  подпрограммы

Год реали-зации

Объём бюджетных ассигнований, руб.

Всего

Городской бюджет

Областной бюджет

Федераль-ный бюджет

Прочие источники

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

».

1.5.2. в Разделе 3.2.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  2 за счет всех источников» Таблицу 2 (2) изложить в следующей редакции:

«

       

 

 

     

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Подпрограмма 2

   «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

0,00

16 634 951,21

0,00

0,00

0,00

 

(1) расходы городского бюджета

0,00

740 707,21

0,00

0,00

0,00

 

(2) расходы областного  бюджета

0,00

1 629 744,00

0,00

0,00

0,00

 

(3) федерального бюджета

0,00

14 264 500,00

0,00

0,00

0,00

 

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

                             

».

2. Заместителю главы администрации города по внутренней политике опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации города (городского округа) по социальной политике            В.В.Сахарову.

 

 

Глава администрации города                                                     В.С. Нестеров

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к постановлению администрации                         

города Дзержинска      

от ___________  № ______

 

 

 

 

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

     Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

 

п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

Примечание

Городской бюджет

Областной бюджет

Федераль-ный бюджет

Прочие источники (с расшифровкой)

Всего

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта(отдел культуры)

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

2016

132 316 272,78

420 057,19

0,00

15 379 100,00

148 115 429,97

ДСПиС (ОК)

 

2017

107 657 964,80

28 125 900,00

0,00

17 833 650,00

153 617 514,80

2018

150 340 725,40

0,00

0,00

14 448 300,00

164 789 025,40

2019

153 164 856,20

0,00

0,00

15 026 000,00

168 190 856,20

2020

155 049 690,45

0,00

0,00

15 627 100,00

170 676 790,45

Всего

698 529 509,63

28 545 957,19

0,00

78 314 150,00

805 389 616,82

1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа

2016

28 190 819,27

40 497,00

0,00

15 020 000,00

43 251 316,27

ДСПиС (ОК)

 

2017

25 904 752,88

5 583 500,00

0,00

18 562 769,00

50 051 021,88

2018

36 427 449,28

0,00

0,00

13 763 900,00

50 191 349,28

2019

37 555 392,03

0,00

0,00

14 314 400,00

51 869 792,03

2020

38 120 043,79

0,00

0,00

14 887 000,00

53 007 043,79

Всего

166 198 457,25

5 623 997,00

0,00

76 548 069,00

248 370 523,25

1.3

 

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея

2016

4 556 200,00

20 249,00

0,00

423 700,00

5 000 149,00

ДСПиС (ОК)

 

 

 

2017

4 014 162,16

898 400,00

0,00

800 000,00

5 712 562,16

2018

5 745 932,04

0,00

0,00

624 000,00

6 369 932,04

2019

5 878 575,56

0,00

0,00

649 000,00

6 527 575,56

2020

5 937 431,67

0,00

0,00

674 900,00

6 612 331,67

Всего

26 132 301,43

918 649,00

0,00

3 171 600,00

30 222 550,43

1.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы

2016

36 829 500,00

1 532 201,00

0,00

2 301 000,00

40 662 701,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

35 070 223,17

7 714 500,00

0,00

2 480 000,00

45 264 723,17

2018

49 128 392,78

0,00

0,00

2 404 000,00

51 532 392,78

2019

49 644 599,80

0,00

0,00

2 500 100,00

52 144 699,80

2020

49 968 512,03

0,00

0,00

2 600 100,00

52 568 612,03

Всего

220 641 227,78

9 246 701,00

0,00

12 285 200,00

242 173 128,78

1.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива

2016

9 848 569,85

20 249,00

0,00

1 235 000,00

11 103 818,85

ДСПиС (ОК),

Департамент управления делами

 

2017

8 842 640,54

1 718 600,00

0,00

804 400,00

11 365 640,54

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

18 691 210,39

1 738 849,00

0,00

2 039 400,00

22 469 459,39

1.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров

2016

38 921 616,46

70 871,00

0,00

18 084 400,00

57 076 887,46

ДСПиС (ОК)

 

2017

36 602 330,04

9 128 200,00

0,00

20 321 914,00

66 052 444,04

2018

22 016 180,65

30 835 100,00

0,00

15 187 300,00

68 038 580,65

2019

53 672 553,64

0,00

0,00

15 794 700,00

69 467 253,64

2020

54 058 202,84

0,00

0,00

16 426 500,00

70 484 702,84

Всего

205 270 883,63

40 034 171,00

0,00

85 814 814,00

331 119 868,63

1.7

 

 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий

2016

18 119 296,83

60 746,00

0,00

0,00

18 180 042,83

ДСПиС (ОК)

 

 

2017

15 763 725,55

3 542 300,00

0,00

0,00

19 306 025,55

2018

18 523 751,55

0,00

0,00

0,00

18 523 751,55

2019

19 346 854,20

0,00

0,00

0,00

19 346 854,20

2020

20 134 030,67

0,00

0,00

0,00

20 134 030,67

Всего

91 887 658,80

3 603 046,00

0,00

0,00

95 490 704,80

1.8

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

2016

4 603,17

0,00

0,00

0,00

4 603,17

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 603,17

0,00

0,00

0,00

4 603,17

1.9

Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2016

0,00

0,00

72 500,00

0,00

72 500,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

72 500,00

0,00

72 500,00

 

Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

ДСПиС (ОК)

 

2017

233 855 799,14

56 711 400,00

0,00

60 802 733,00

351 369 932,14

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 427 355 852,08

89 711 370,19

72 500,00

258 173 233,00

1 775 312 955,27

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1

Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

 

 

2017

225 013 158,60

54 992 800,00

0,00

59 998 333,00

340 004 291,60

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 418 513 211,54

87 992 770,19

72 500,00

257 368 833,00

1 763 947 314,73

 

Участник 2

Департамент управления делами

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2017

8 842 640,54

1 718 600,00

0,00

804 400,00

11 365 640,54

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

8 842 640,54

1 718 600,00

0,00

804 400,00

11 365 640,54

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта

 (отдел культуры)

2.1

 

 

Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

 

 

 

Развитие музейного дела

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

 

 

 

Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

2017

657 846,21

0,00

0,00

0,00

657 846,21

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

657 846,21

0,00

0,00

0,00

657 846,21

2.6

Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

 

2017

78 861,00

1 577 244,00

14 195 000,00

0,00

15 851 105,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

78 861,00

1 577 244,00

14 195 000,00

0,00

15 851 105,00

2.7

Расходы на поддержку отрасли культуры

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

 

2017

4 000,00

52 500,00

69 500,00

0,00

126 000,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 000,00

52 500,00

69 500,00

0,00

126 000,00

 

 

 

 

Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».

 

 

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС (ОК)

 

 

 

 

 

 

2017

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1

Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

 

2017

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

740 707,21

1 629 744,00

14 264 500,00

0,00

16 634 951,21

 

Всего по муниципальной программе

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

 

 

2017

234 596 506,35

58 341 144,00

14 264 500,00

60 802 733,00

368 004 883,35

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 428 096 559,29

91 341 114,19

14 337 000,00

258 173 233,00

1 791 947 906,48

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1

Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

2016

268 786 878,36

2 164 870,19

72 500,00

52 443 200,00

323 467 448,55

 

 

2017

225 753 865,81

56 622 544,00

14 264 500,00

59 998 333,00

356 639 242,81

2018

282 182 431,70

30 835 100,00

0,00

46 427 500,00

359 445 031,70

2019

319 262 831,43

0,00

0,00

48 284 200,00

367 547 031,43

2020

323 267 911,45

0,00

0,00

50 215 600,00

373 483 511,45

Всего

1 419 253 918,75

89 622 514,19

14 337 000,00

257 368 833,00

1 780 582 265,94

 

Участник 2

Департамент управления делами

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2017

8 842 640,54

1 718 600,00

0,00

804 400,00

11 365 640,54

 

 

 

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Всего

8 842 640,54

1 718 600,00

0,00

804 400,00

11 365 640,54

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению администрации                         

города Дзержинска      

от _________  № ______

 

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

 

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа: "Развитие  культуры городского округа город Дзержинск"

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

323 467 448,55

368 004 883,35

359 445 031,70

367 547 031,43

373 483 511,45

(1) расходы городского бюджета

268 786 878,36

234 596 506,35

282 182 431,70

319 262 831,43

323 267 911,45

(2) расходы областного  бюджета

2 164 870,19

58 341 144,00

30 835 100,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

72 500,00

14 264 500,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

52 443 200,00

60 802 733,00

46 427 500,00

48 284 200,00

50 215 600,00

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»,  соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

323 467 448,55

351 369 932,14

359 445 031,70

367 547 031,43

373 483 511,45

(1) расходы городского бюджета

268 786 878,36

233 855 799,14

282 182 431,70

319 262 831,43

323 267 911,45

(2) расходы областного  бюджета

2 164 870,19

56 711 400,00

30 835 100,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

72 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

52 443 200,00

60 802 733,00

46 427 500,00

48 284 200,00

50 215 600,00

Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта(отдел культуры)

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

0,00

16 634 951,21

0,00

0,00

0,00

(1) расходы городского бюджета

0,00

740 707,21

0,00

0,00

0,00

(2) расходы областного  бюджета

0,00

1 629 744,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

14 264 500,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение