О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700
В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700 и руководствуясь решением Городской Думы города Дзержинска от 24.12.2015 № 58 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 04.12.2014 № 840», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, Администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Феде-ральный бюджет |
Прочие источ-ники |
Всего |
|||
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
2015 |
24672,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
28135,4 |
|
2016 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||
2017 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||
Всего |
65548,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
69011,6 |
||
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
2015 |
14295,0 |
0 |
0 |
0 |
14295,0 |
|
2016 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
||
2017 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
||
Всего |
20831,0 |
0 |
0 |
0 |
20831,0 |
||
Всего по муниципальной программе |
2015 |
38967,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
42430,4 |
|
2016 |
23706,1 |
0 |
0 |
0 |
23706,1 |
||
2017 |
23706,1 |
0 |
0 |
0 |
23706,1 |
||
Всего |
86379,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
89842,6 |
1.2. Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» подраздела 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» и таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» подраздела 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В разделе «Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Феде-ральный бюджет |
Прочие источ-ники |
Всего |
||
2015 |
24672,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
28135,4 |
|
2016 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
|
2017 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
|
Всего |
65548,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
69011,6 |
1.5. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет
городского бюджета» и таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников» раздела 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. В разделе «Паспорт Подпрограммы 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения» строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Феде-ральный бюджет |
Прочие источ-ники |
Всего |
||
2015 |
14295,0 |
0 |
0 |
0 |
14295,0 |
|
2016 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
|
2017 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
|
Всего |
20831,0 |
0 |
0 |
0 |
20831,0 |
1.7. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета» и таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников» раздела 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.8. Таблицу 3 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» подраздела 2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы, и таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» подраздела 2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания, изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
2. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города (городского округа) А.В.Слизова.
Глава Администрации города В.С.Нестеров
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29.01.2016 № 317
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реали-зации |
Объем финансирования по источникам, тыс. руб. |
Участники |
Примечание |
||||||
Городс-кой бюджет |
Област-ной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», соисполнитель – У ГО и ЧС |
|||||||||||
1.1 |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
2015 |
15841,5 |
0 |
0 |
0 |
15841,5 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
17525,1 |
0 |
0 |
0 |
17525,1 |
||||||
2017 |
17525,1 |
0 |
0 |
0 |
17525,1 |
||||||
Всего |
50891,7 |
0 |
0 |
0 |
50891,7 |
||||||
1.2 |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета |
2015 |
0 |
2871,6 |
0 |
0 |
2871,6 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
0 |
2871,6 |
0 |
0 |
2871,6 |
||||||
1.3 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
2015 |
2779,8 |
0 |
0 |
0 |
2779,8 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
2315,5 |
0 |
0 |
0 |
2315,5 |
||||||
2017 |
2315,5 |
0 |
0 |
0 |
2315,5 |
||||||
Всего |
7410,8 |
0 |
0 |
0 |
7410,8 |
||||||
1.4 |
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.5 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
436,5 |
0 |
0 |
0 |
436,5 |
||||||
2017 |
436,5 |
0 |
0 |
0 |
436,5 |
||||||
Всего |
873,0 |
0 |
0 |
0 |
873,0 |
||||||
1.6 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений
|
2015 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
||||||
2017 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
||||||
Всего |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
||||||
1.7 |
Развитие материально-технической базы
|
2015 |
813,3 |
0 |
0 |
0 |
813,3 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
141,0 |
0 |
0 |
0 |
141,0 |
||||||
2017 |
141,0 |
0 |
0 |
0 |
141,0 |
||||||
Всего |
1095,3 |
0 |
0 |
0 |
1095,3 |
||||||
1.8 |
Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А |
2015 |
696,2 |
0 |
0 |
0 |
696,2 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
696,2 |
0 |
0 |
0 |
696,2 |
||||||
1.9 |
Строительство гаражных боксов под пожарную технику |
2015 |
3930,0 |
0 |
0 |
0 |
3930,0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
3930,0 |
0 |
0 |
0 |
3930,0 |
||||||
1.10 |
Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета |
2015 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
100,0 |
||||||
1.11 |
Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
2015 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
||||||
1.12 |
Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
2015 |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
491,5 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.13 |
Софинансированиесубсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
2015 |
491,5 |
0 |
0 |
0 |
491,5 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
491,5 |
0 |
0 |
0 |
491,5 |
||||||
|
Итого по подпрограмме 1.
|
2015 |
24672,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
28135,4 |
|
|
||
2016 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||||||
2017 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||||||
Всего |
65548,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
69011,6 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
У ГО и ЧС |
2015 |
24672,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
28135,4 |
|
|
||
2016 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||||||
2017 |
20438,1 |
0 |
0 |
0 |
20438,1 |
||||||
Всего |
65548,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
69011,6 |
||||||
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения», соисполнитель – У ГО и ЧС |
|||||||||||
2.1 |
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» |
2015 |
11132,0 |
0 |
0 |
0 |
11132,0 |
У ГО и ЧС |
|
||
2016 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
||||||
2017 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
||||||
Всего |
13532,0 |
0 |
0 |
0 |
13532,0 |
||||||
2.2 |
Развитие материально-технической базы |
2015 |
1784,7 |
0 |
0 |
0 |
1784,7 |
ДДХБ и ТУ ДУД |
|
||
2016 |
568,0 |
0 |
0 |
0 |
568,0 |
||||||
2017 |
568,0 |
0 |
0 |
0 |
568,0 |
||||||
Всего |
2920,7 |
0 |
0 |
0 |
2920,7 |
||||||
2.3 |
Обеспечение деятельности народных дружин |
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ДУД |
|
||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4 |
Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями |
2015 |
1378,3 |
0 |
0 |
0 |
1378,3 |
ДДХБ и ТУ |
|
||
2016 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
||||||
2017 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
||||||
Всего |
4378,3 |
0 |
0 |
0 |
4378,3 |
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2015 |
14295,0 |
0 |
0 |
0 |
14295,0 |
|
|
||
2016 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
||||||
2017 |
3268,0 |
0 |
0 |
0 |
3268,0 |
||||||
Всего |
20831,0 |
0 |
0 |
0 |
20831,0 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
У ГО и ЧС |
2015 |
11132,0 |
0 |
0 |
0 |
11132,0 |
|
|
||
2016 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
||||||
2017 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
||||||
Всего |
13532,0 |
0 |
0 |
0 |
13532,0 |
||||||
|
ДУД |
2015 |
1567,4 |
0 |
0 |
0 |
1567,4 |
|
|
||
2016 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
||||||
2017 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
||||||
Всего |
2567,4 |
0 |
0 |
0 |
2567,4 |
||||||
|
ДДХБ и ТУ
|
2015 |
1595,6 |
0 |
0 |
0 |
1595,6 |
|
|
||
2016 |
1568,0 |
0 |
0 |
0 |
1568,0 |
||||||
2017 |
1568,0 |
0 |
0 |
0 |
1568,0 |
||||||
Всего |
4731,6 |
0 |
0 |
0 |
4731,6 |
||||||
|
Всего по муниципальной программе.
|
2015 |
38967,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
42430,4 |
|
|
||
2016 |
23706,1 |
0 |
0 |
0 |
23706,1 |
||||||
2017 |
23706,1 |
0 |
0 |
0 |
23706,1 |
||||||
Всего |
86379,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
89842,6 |
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
У ГО и ЧС |
2015 |
35804,3 |
3463,1 |
0 |
0 |
39267,4 |
|
|
||
2016 |
21638,1 |
0 |
0 |
0 |
21638,1 |
||||||
2017 |
21638,1 |
0 |
0 |
0 |
21638,1 |
||||||
Всего |
79080,5 |
3463,1 |
0 |
0 |
82543,6 |
||||||
|
ДУД |
2015 |
1567,4 |
0 |
0 |
0 |
1567,4 |
|
|
||
2016 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
||||||
2017 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
||||||
Всего |
2567,4 |
0 |
0 |
0 |
2567,4 |
||||||
|
ДДХБ и ТУ
|
2015 |
1595,6 |
0 |
0 |
0 |
1595,6 |
|
|
||
2016 |
1568,0 |
0 |
0 |
0 |
1568,0 |
||||||
2017 |
1568,0 |
0 |
0 |
0 |
1568,0 |
||||||
Всего |
4731,6 |
0 |
0 |
0 |
4731,6 |
||||||
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29.01.2016 № 317
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа» |
Ответственный исполнитель – У ГО и ЧС |
||||
Всего |
26101,9 |
38967,3 |
23706,1 |
23706,1 |
|
У ГО и ЧС |
|
35804,3 |
21638,1 |
21638,1 |
|
ДДХБ и ТУ |
|
1595,6 |
1568,0 |
1568,0 |
|
ДУД |
|
1567,4 |
500,0 |
500,0 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
Соисполнитель – У ГО и ЧС |
||||
Всего |
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
|
|
У ГО и ЧС |
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
1.1.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего |
6388,4 |
15841,5 |
17525,1 |
17525,1 |
|
У ГО и ЧС |
6388,4 |
15841,5 |
17525,1 |
17525,1 |
1.2.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
Всего |
2230,4 |
2779,8 |
2315,5 |
2315,5 |
|
У ГО и ЧС |
2230,4 |
2779,8 |
2315,5 |
2315,5 |
1.4.Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего |
3167,6 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
3167,6 |
0 |
0 |
0 |
1.5.Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
Всего |
436,5 |
0 |
436,5 |
436,5 |
|
У ГО и ЧС |
436,5 |
0 |
436,5 |
436,5 |
1.6.Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
1.7.Развитие материально-технической базы |
Всего |
0 |
813,3 |
141,0 |
141,0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
813,3 |
141,0 |
141,0 |
1.8.Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А |
Всего |
0 |
696,2 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
696,2 |
0 |
0 |
1.9.Строительство гаражных боксов под пожарную технику |
Всего |
4200,0 |
3930,0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
4200,0 |
3930,0 |
0 |
0 |
1.10. Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
Всего |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
1.12. Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13. Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
Всего |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
Соисполнитель – У ГО и ЧС Участники - ДУД, ДДХБ и ТУ |
||||
Всего |
9679,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
|
У ГО и ЧС |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
|
ДУД |
|
1567,4 |
500,0 |
500,0 |
|
ДДХБ и ТУ |
|
1595,6 |
1568,0 |
1568,0 |
|
|||||
2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» |
Всего |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
У ГО и ЧС |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
2.2. Развитие материально-технической базы |
Всего |
|
1784,7 |
568,0 |
568,0 |
ДДХБ и ТУ |
|
217,3 |
68,0 |
68,0 |
|
ДУД |
|
1567,4 |
500,0 |
500,0 |
|
2.3. Обеспечение деятельности народных дружин |
Всего |
|
0 |
0 |
0 |
ДУД |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями |
Всего |
|
1378,3 |
1500,0 |
1500,0 |
ДДХБ и ТУ |
|
1378,3 |
1500,0 |
1500,0 |
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
очередной год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
31192,9 |
42430,4 |
23706,1 |
23706,1 |
(1) расходы городского бюджета *) |
31192,9 |
38967,3 |
23706,1 |
23706,1 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0 |
3463,1 |
0 |
0 |
|
(3) федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
16422,9 |
28135,4 |
20438,1 |
20438,1 |
(1) расходы городского бюджета *) |
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0 |
3463,1 |
0 |
0 |
|
(3) федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
14770,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
(1) расходы городского бюджета *) |
14770,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(3) федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29.01.2016 № 317
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
Соисполнитель – У ГО и ЧС |
||||
Всего |
очередной год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
||
|
У ГО и ЧС |
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
1.1 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего |
6388,4 |
15841,5 |
17525,1 |
17525,1 |
|
У ГО и ЧС |
6388,4 |
15841,5 |
17525,1 |
17525,1 |
1.2 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
Всего |
2230,4 |
2779,8 |
2315,5 |
2315,5 |
|
У ГО и ЧС |
2230,4 |
2779,8 |
2315,5 |
2315,5 |
1.4 Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего |
3167,6 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
3167,6 |
0 |
0 |
0 |
1.5 Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
Всего |
436,5 |
0 |
436,5 |
436,5 |
|
У ГО и ЧС |
436,5 |
0 |
436,5 |
436,5 |
1.6 Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
1.7 Развитие материально-технической базы |
Всего |
0 |
813,3 |
141,0 |
141,0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
813,3 |
141,0 |
141,0 |
1.8 Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А |
Всего |
0 |
696,2 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
696,2 |
0 |
0 |
1.9 Строительство гаражных боксов под пожарную технику |
Всего |
4200,0 |
3930,0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
4200,0 |
3930,0 |
0 |
0 |
1.10. Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
Всего |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
1.12. Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13. Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
Всего |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
|
У ГО и ЧС |
0 |
491,5 |
0 |
0 |
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
очередной год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
16422,9 |
28135,4 |
20438,1 |
20438,1 |
(1) расходы городского бюджета *) |
16422,9 |
24672,3 |
20438,1 |
20438,1 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0 |
3463,1 |
0 |
0 |
|
(3) федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29.01.2016 № 317
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
Соисполнитель – У ГО и ЧС Участники - ДУД, ДДХБ и ТУ |
||||
Всего |
9679,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
|
У ГО и ЧС |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
|
ДУД |
|
1567,4 |
500,0 |
500,0 |
|
ДДХБ и ТУ |
|
1595,6 |
1568,0 |
1568,0 |
|
|||||
2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» |
Всего |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
У ГО и ЧС |
|
11132,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
2.2. Развитие материально-технической базы |
Всего |
|
1784,7 |
568,0 |
568,0 |
ДДХБ и ТУ |
|
217,3 |
68,0 |
68,0 |
|
ДУД |
|
1567,4 |
500,0 |
500,0 |
|
2.3. Обеспечение деятельности народных дружин |
Всего |
|
0 |
0 |
0 |
ДУД |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями |
Всего |
|
1378,3 |
1500,0 |
1500,0 |
ДДХБ и ТУ |
|
1378,3 |
1500,0 |
1500,0 |
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
очередной год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Подпрограмма «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
14770,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
(1) расходы городского бюджета *) |
14770,0 |
14295,0 |
3268,0 |
3268,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(3) федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 5
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 29.01.2016 № 317
Таблица 3. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Участник/ ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||
начала реализации |
окончания реализации |
2013 год (базовый год) |
2014 год (оценочное значение) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», соисполнитель – У ГО и ЧС |
||||||||||
1.1 |
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Изготовление проекта СМИС |
ед. |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
1.3
|
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание и содержание пожарной техники, установок, систем и устройств |
ед. |
|
|
122 |
126 |
130 |
130 |
130 |
||
1.4 |
Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение средств защиты органов дыхания |
шт. |
|
|
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
1.5
|
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных |
чел. |
|
|
225 |
225 |
0 |
225 |
225 |
||
1.6
|
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Выплата пособий по рождению ребенка |
чел. |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
1.7 |
Развитие материально-технической базы |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для СМИС |
ед. |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
1.8 |
Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Надстройка второго этажа здания для размещения ЕДДС город |
ед. |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
1.9 |
Строительство гаражного бокса под пожарную технику в пос. Строителей |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Строительство гаражного бокса под пожарную технику в пос. Строителей |
ед. |
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
1. 12 |
Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка оборудования для экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств областного бюджета |
ед. |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
1. 13 |
Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка оборудования для экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств городского бюджета |
ед. |
|
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения», соисполнитель – У ГО и ЧС, ДУД, ДДХБ и ТУ |
||||||||||
2.1 |
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и «Поток» |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод рубежей контроля на системе «SecurOS», организация места хранения и отображения информации, инсталляция программного обеспечения. Перевод рубежей с системы «Поток-С» на современную. Ввод новых рубежей. |
ед. |
|
|
2 |
0 |
5 |
1 |
1 |
|
2.2 |
Развитие материально-технической базы |
ДДХБ и ТУ, ДУД
|
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Оснащение ОГИБДД, УМВД радиостанциями |
шт. |
|
|
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
||
Приобретение мебели, сейфов, ворот, шлагбаумов |
шт. |
|
|
56 |
70 |
434 |
434 |
434 |
||
Оснащение ОГИБДД жезлами, алклтестерами, приборами по измерению светочувствительности стекол, средствами оказания первичной медицинской помощи |
шт. |
|
|
54 |
6 |
1 |
52 |
1 |
||
2.3 |
Обеспечение деятельности народных дружин |
У ГО и ЧС |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Изготовление накидок с символикой «Дружина», изготовление удостоверений, изготовление значков, приобретение канцтоваров
|
шт. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 |
Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем |
ДУД, ДДХБ и ТУ |
2015 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
Дооборудование пешеходных переходов, оснащение неосвещенных (недостаточно освещенных) пешеходных переходов комплектами уличного освещения с автономным питанием (прожекторы, дорожные знаки, светофор «Т-7», солнечные элементы питания) |
ед. |
|
|
62 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отправка заказных писем с уведомлениями о выявленных нарушениях правил дорожного движения |
шт. |
|
|
20532 |
30000 |
26780 |
30000 |
30000 |
|
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Услуга 1. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», |
||||||
1.1. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
55 |
52 |
52 |
15841,5 |
17525,1 |
17525,1 |
Услуга 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», |
||||||
2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |
140 |
139 |
139 |
2779,8 |
2315,5 |
2315,5 |
Услуга 3. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», |
||||||
3.1. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |