ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

Носков
Иван Николаевич
Написать в администрацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №317 от 29.01.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4700

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», утвержденной постановлением Администрации города Дзержинска от 31.10.2014  № 4700 и руководствуясь решением Городской Думы города Дзержинска от 24.12.2015 № 58 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 04.12.2014 № 840», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, Администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации города Дзержинска от  31.10.2014 № 4700 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы

 

Год

реализации

Объем бюджетных ассигнований,

тыс. руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Феде-ральный бюджет

Прочие источ-ники

Всего

Подпрограмма 1

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2015

24672,3

3463,1

0

0

28135,4

2016

20438,1

0

0

0

20438,1

2017

20438,1

0

0

0

20438,1

Всего

65548,5

3463,1

0

0

69011,6

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения»

2015

14295,0

0

0

0

14295,0

2016

3268,0

0

0

0

3268,0

2017

3268,0

0

0

0

3268,0

Всего

20831,0

0

0

0

20831,0

Всего по муниципальной программе

2015

38967,3

3463,1

0

0

42430,4

2016

23706,1

0

0

0

23706,1

2017

23706,1

0

0

0

23706,1

Всего

86379,5

3463,1

0

0

89842,6

 1.2. Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» подраздела 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» и таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников»  подраздела 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.4.  В разделе  «Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы

Год

реализации

Объем бюджетных ассигнований,

тыс. руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Феде-ральный бюджет

Прочие источ-ники

Всего

2015

24672,3

3463,1

0

0

28135,4

2016

20438,1

0

0

0

20438,1

2017

20438,1

0

0

0

20438,1

Всего

65548,5

3463,1

0

0

69011,6

1.5. Таблицу  1  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Подпрограммы 1 за  счет

городского бюджета»  и таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников»  раздела 4  «Финансовое  обеспечение  Подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.6.  В разделе  «Паспорт Подпрограммы 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения» строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования подпрограммы

Год

реализации

Объем бюджетных ассигнований,

тыс. руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Феде-ральный бюджет

Прочие источ-ники

Всего

2015

14295,0

0

0

0

14295,0

2016

3268,0

0

0

0

3268,0

2017

3268,0

0

0

0

3268,0

Всего

20831,0

0

0

0

20831,0

1.7. Таблицу  1  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Подпрограммы 2 за  счет городского бюджета»  и таблицу 2 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников»  раздела 4 «Финансовое  обеспечение  Подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.8. Таблицу 3 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» подраздела 2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы, и таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» подраздела 2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания, изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

2. Департаменту  управления  делами  опубликовать  постановление в средствах массовой информации.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль     за    исполнением     постановления      возложить     на     Первого заместителя  Главы Администрации города (городского округа) А.В.Слизова.

Глава Администрации города                                                  В.С.Нестеров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Дзержинска

от 29.01.2016317

Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятия

Год реали-зации

Объем финансирования по источникам,

тыс. руб.

Участники

Примечание

Городс-кой бюджет

Област-ной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

(с расшифровкой)

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

соисполнитель – У ГО и ЧС

1.1

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

2015

 15841,5

0

0

0

      15841,5

У ГО и ЧС

 

2016

17525,1

0

0

0

17525,1

2017

17525,1

0

0

0

17525,1

Всего

50891,7

0

0

0

50891,7

1.2

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета

2015

0

2871,6

0

0

2871,6

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

0

2871,6

0

0

2871,6

1.3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

2015

2779,8

0

0

0

2779,8

У ГО и ЧС

 

2016

2315,5

0

0

0

2315,5

2017

2315,5

0

0

0

2315,5

Всего

7410,8

0

0

0

7410,8

1.4

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2015

0

0

0

0

0

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

1.5

Обеспечение правовой и  социальной защиты добровольных пожарных

2015

0

0

0

0

0

У ГО и ЧС

 

2016

436,5

0

0

0

436,5

2017

436,5

0

0

0

436,5

Всего

873,0

0

0

0

873,0

1.6

Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений

 

2015

20,0

0

0

0

20,0

У ГО и ЧС

 

2016

20,0

0

0

0

20,0

2017

20,0

0

0

0

20,0

Всего

60,0

0

0

0

60,0

1.7

Развитие материально-технической базы

 

 

2015

813,3

0

0

0

813,3

У ГО и ЧС

 

2016

141,0

0

0

0

141,0

2017

141,0

0

0

0

141,0

Всего

1095,3

0

0

0

1095,3

1.8

Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А

2015

696,2

0

0

0

696,2

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

696,2

0

0

0

696,2

1.9

Строительство гаражных боксов под пожарную технику

2015

3930,0

0

0

0

3930,0

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

3930,0

0

0

0

3930,0

1.10

Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета

2015

0

100,0

0

0

100,0

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

0

100,0

0

0

100,0

1.11

Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

2015

100,0

0

0

0

100,0

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

100,0

0

0

0

100,0

1.12

Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

2015

0

491,5

0

0

491,5

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

0

491,5

0

0

0

1.13

Софинансированиесубсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

2015

491,5

0

0

0

491,5

У ГО и ЧС

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

491,5

0

0

0

491,5

 

Итого по подпрограмме 1.

 

2015

24672,3

3463,1

0

0

28135,4

 

 

2016

20438,1

0

0

0

20438,1

2017

20438,1

0

0

0

20438,1

Всего

65548,5

3463,1

0

0

69011,6

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ГО и ЧС

2015

24672,3

3463,1

0

0

28135,4

 

 

2016

20438,1

0

0

0

20438,1

2017

20438,1

0

0

0

20438,1

Всего

65548,5

3463,1

0

0

69011,6

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и

безопасности дорожного движения»,

соисполнитель – У ГО и ЧС

2.1

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

2015

11132,0

0

0

0

11132,0

У ГО и ЧС

 

2016

1200,0

0

0

0

1200,0

2017

1200,0

0

0

0

1200,0

Всего

13532,0

0

0

0

13532,0

2.2

Развитие материально-технической базы

2015

1784,7

0

0

0

1784,7

ДДХБ и ТУ

ДУД

 

2016

568,0

0

0

0

568,0

2017

568,0

0

0

0

568,0

Всего

2920,7

0

0

0

2920,7

2.3

Обеспечение деятельности народных дружин

2015

0

0

0

0

0

ДУД

 

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

2.4

Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем с уведомлениями

2015

1378,3

0

0

0

1378,3

ДДХБ и ТУ

 

2016

1500,0

0

0

0

1500,0

2017

1500,0

0

0

0

1500,0

Всего

4378,3

0

0

0

4378,3

 

 

Итого по подпрограмме 2

2015

14295,0

0

0

0

14295,0

 

 

2016

3268,0

0

0

0

3268,0

2017

3268,0

0

0

0

3268,0

Всего

20831,0

0

0

0

20831,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ГО и ЧС

2015

11132,0

0

0

0

11132,0

 

 

2016

1200,0

0

0

0

1200,0

2017

1200,0

0

0

0

1200,0

Всего

13532,0

0

0

0

13532,0

 

ДУД

2015

1567,4

0

0

0

1567,4

 

 

2016

500,0

0

0

0

500,0

2017

500,0

0

0

0

500,0

Всего

2567,4

0

0

0

2567,4

 

ДДХБ и ТУ

 

2015

1595,6

0

0

0

1595,6

 

 

2016

1568,0

0

0

0

1568,0

2017

1568,0

0

0

0

1568,0

Всего

4731,6

0

0

0

4731,6

 

Всего по муниципальной программе.

 

2015

38967,3

3463,1

0

0

42430,4

 

 

2016

23706,1

0

0

0

23706,1

2017

23706,1

0

0

0

23706,1

Всего

86379,5

3463,1

0

0

89842,6

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ГО и ЧС

2015

35804,3

3463,1

0

0

39267,4

 

 

2016

21638,1

0

0

0

21638,1

2017

21638,1

0

0

0

21638,1

Всего

79080,5

3463,1

0

0

82543,6

 

ДУД

2015

1567,4

0

0

0

1567,4

 

 

2016

500,0

0

0

0

500,0

2017

500,0

0

0

0

500,0

Всего

2567,4

0

0

0

2567,4

 

ДДХБ и ТУ

 

2015

1595,6

0

0

0

1595,6

 

 

2016

1568,0

0

0

0

1568,0

2017

1568,0

0

0

0

1568,0

Всего

4731,6

0

0

0

4731,6

                       

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Дзержинска

от 29.01.2016317

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа»

Ответственный исполнитель – У ГО и ЧС

Всего

26101,9

38967,3

23706,1

23706,1

У ГО и ЧС

 

35804,3

21638,1

21638,1

ДДХБ и ТУ

 

1595,6

1568,0

1568,0

ДУД

 

1567,4

500,0

500,0

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Соисполнитель – У ГО и ЧС

Всего

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

 

У ГО и ЧС

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

1.1.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Всего

6388,4

15841,5

17525,1

17525,1

 

У ГО и ЧС

6388,4

15841,5

17525,1

17525,1

1.2.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Всего

2230,4

2779,8

2315,5

2315,5

 

У ГО и ЧС

2230,4

2779,8

2315,5

2315,5

1.4.Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Всего

3167,6

0

0

0

 

У ГО и ЧС

3167,6

0

0

0

1.5.Обеспечение правовой и  социальной защиты добровольных пожарных

Всего

436,5

0

436,5

436,5

 

У ГО и ЧС

436,5

0

436,5

436,5

1.6.Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

Всего

0

20,0

20,0

20,0

 

У ГО и ЧС

0

20,0

20,0

20,0

1.7.Развитие материально-технической базы

Всего

0

813,3

141,0

141,0

 

У ГО и ЧС

0

813,3

141,0

141,0

1.8.Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А

Всего

0

696,2

0

0

 

У ГО и ЧС

0

696,2

0

0

1.9.Строительство гаражных боксов под пожарную технику

Всего

4200,0

3930,0

0

0

 

У ГО и ЧС

4200,0

3930,0

0

0

1.10. Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета

 

 

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.11. Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

 

 

Всего

0

100,0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

100,0

0

0

1.12. Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

 

 

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.13. Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

 

 

Всего

0

491,5

0

0

 

У ГО и ЧС

0

491,5

0

0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения»

Соисполнитель – У ГО и ЧС

Участники -  ДУД, ДДХБ и ТУ

Всего

9679,0

14295,0

3268,0

3268,0

У ГО и ЧС

 

11132,0

1200,0

1200,0

 

ДУД

 

1567,4

500,0

500,0

 

ДДХБ и ТУ

 

1595,6

1568,0

1568,0

 

2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего

 

11132,0

1200,0

1200,0

У ГО и ЧС

 

11132,0

1200,0

1200,0

2.2. Развитие материально-технической базы

Всего

 

1784,7

568,0

568,0

ДДХБ и ТУ

 

217,3

68,0

68,0

ДУД

 

1567,4

500,0

500,0

2.3. Обеспечение деятельности народных дружин

Всего

 

0

0

0

ДУД

 

0

0

0

2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов,  отправка заказных писем с уведомлениями

Всего

 

1378,3

1500,0

1500,0

ДДХБ и ТУ

 

1378,3

1500,0

1500,0

 Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

31192,9

42430,4

23706,1

23706,1

(1) расходы городского бюджета *)

31192,9

38967,3

23706,1

23706,1

(2) расходы областного  бюджета

0

3463,1

0

0

(3) федерального бюджета

0

0

0

0

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

(6) прочие источники (средства организаций,  собственные средства населения)

0

0

0

0

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

16422,9

28135,4

20438,1

20438,1

(1) расходы городского бюджета *)

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

(2) расходы областного  бюджета

0

3463,1

0

0

(3) федерального бюджета

0

0

0

0

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

14770,0

14295,0

3268,0

3268,0

(1) расходы городского бюджета *)

14770,0

14295,0

3268,0

3268,0

(2) расходы областного  бюджета

0

0

0

0

(3) федерального бюджета

0

0

0

0

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Дзержинска

от 29.01.2016317

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет городского бюджета

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Соисполнитель – У ГО и ЧС

Всего

очередной год

2015 год

2016 год

2017 год

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

 

У ГО и ЧС

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

1.1  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Всего

6388,4

15841,5

17525,1

17525,1

 

У ГО и ЧС

6388,4

15841,5

17525,1

17525,1

1.2  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств областного бюджета

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.3   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Всего

2230,4

2779,8

2315,5

2315,5

 

У ГО и ЧС

2230,4

2779,8

2315,5

2315,5

1.4  Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Всего

3167,6

0

0

0

 

У ГО и ЧС

3167,6

0

0

0

1.5   Обеспечение правовой и  социальной защиты добровольных пожарных

Всего

436,5

0

436,5

436,5

 

У ГО и ЧС

436,5

0

436,5

436,5

1.6  Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

Всего

0

20,0

20,0

20,0

 

У ГО и ЧС

0

20,0

20,0

20,0

1.7  Развитие материально-технической базы

Всего

0

813,3

141,0

141,0

 

У ГО и ЧС

0

813,3

141,0

141,0

1.8  Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А

Всего

0

696,2

0

0

 

У ГО и ЧС

0

696,2

0

0

1.9  Строительство гаражных боксов под пожарную технику

Всего

4200,0

3930,0

0

0

 

У ГО и ЧС

4200,0

3930,0

0

0

1.10. Остатки прошлых лет по субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области за счет областного бюджета

 

 

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.11. Софинансирование субсидии 2014 года на реализацию технических решений ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

 

 

Всего

0

100,0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

100,0

0

0

1.12. Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

 

 

Всего

0

0

0

0

 

У ГО и ЧС

0

0

0

0

1.13. Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

 

 

Всего

0

491,5

0

0

 

У ГО и ЧС

0

491,5

0

0

 Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год

2015 год

2016 год

2017 год

Подпрограмма

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

16422,9

28135,4

20438,1

20438,1

(1) расходы городского бюджета *)

16422,9

24672,3

20438,1

20438,1

(2) расходы областного  бюджета

0

3463,1

0

0

(3) федерального бюджета

0

0

0

0

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Дзержинска

от 29.01.2016317 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет городского бюджета

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения»

Соисполнитель – У ГО и ЧС

Участники -  ДУД, ДДХБ и ТУ

Всего

9679,0

14295,0

3268,0

3268,0

У ГО и ЧС

 

11132,0

1200,0

1200,0

 

ДУД

 

1567,4

500,0

500,0

 

ДДХБ и ТУ

 

1595,6

1568,0

1568,0

 

2.1. Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

Всего

 

11132,0

1200,0

1200,0

У ГО и ЧС

 

11132,0

1200,0

1200,0

2.2. Развитие материально-технической базы

Всего

 

1784,7

568,0

568,0

ДДХБ и ТУ

 

217,3

68,0

68,0

ДУД

 

1567,4

500,0

500,0

2.3. Обеспечение деятельности народных дружин

Всего

 

0

0

0

ДУД

 

0

0

0

2.4. Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов,  отправка заказных писем с уведомлениями

Всего

 

1378,3

1500,0

1500,0

ДДХБ и ТУ

 

1378,3

1500,0

1500,0

 Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год

2015 год

2016 год

2017 год

Подпрограмма  «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

14770,0

14295,0

3268,0

3268,0

(1) расходы городского бюджета *)

14770,0

14295,0

3268,0

3268,0

(2) расходы областного  бюджета

0

0

0

0

(3) федерального бюджета

0

0

0

0

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

 Приложение № 5

к постановлению Администрации

                                                                                                                                              города Дзержинска

                                                                                                                                              от 29.01.2016317

 

Таблица 3. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п

Наименование мероприятий

Участник/ ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2013 год

(базовый год)

2014 год (оценочное значение)

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

соисполнитель – У ГО и ЧС

1.1

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Изготовление проекта СМИС

ед.

 

 

0

0

1

0

0

1.3

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Обслуживание и содержание пожарной техники, установок, систем и устройств

ед.

 

 

122

126

130

130

130

1.4

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Приобретение средств защиты органов дыхания

шт.

 

 

40

40

0

0

0

1.5

 

 

 

Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Страхование и медицинский осмотр добровольных пожарных

чел.

 

 

225

225

0

225

225

1.6

 

Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Выплата пособий по рождению ребенка

чел.

 

 

2

2

2

2

2

1.7

Развитие материально-технической базы

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Приобретение оборудования для СМИС

ед.

 

 

0

0

1

0

0

1.8

Надстройка второго этажа здания МБУ «Гражданская защита», ул.Урицкого 5А

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Надстройка второго этажа здания для размещения ЕДДС город

ед.

 

 

0

0

1

0

0

1.9

Строительство гаражного бокса под пожарную технику в пос. Строителей

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Строительство гаражного бокса под пожарную технику в пос. Строителей

ед.

 

 

0

1

0

0

0

1.

12

Субсидия за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Приобретение и установка оборудования для экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств областного бюджета

ед.

 

 

0

0

1

0

0

1.

13

Софинансирование субсидии за 2015 год на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Приобретение и установка оборудования для экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств городского бюджета

ед.

 

 

0

0

1

0

0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и

безопасности дорожного движения»,

соисполнитель – У ГО и ЧС, ДУД, ДДХБ и ТУ

2.1

Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов  «Безопасный город» и «Поток»

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

 

Ввод рубежей контроля на системе «SecurOS», организация места хранения и отображения информации, инсталляция программного обеспечения. Перевод рубежей с системы «Поток-С» на современную. Ввод новых рубежей.

ед.

 

 

2

0

5

1

1

2.2

Развитие материально-технической базы

ДДХБ и ТУ, ДУД

 

2015

2017

 

 

 

 

 

Оснащение ОГИБДД, УМВД радиостанциями

шт.

 

 

21

21

0

0

0

Приобретение мебели, сейфов, ворот, шлагбаумов

шт.

 

 

56

70

434

434

434

Оснащение ОГИБДД жезлами, алклтестерами, приборами по измерению светочувствительности стекол, средствами оказания первичной медицинской помощи

шт.

 

 

54

6

1

52

1

2.3

Обеспечение деятельности народных дружин

У ГО и ЧС

2015

2017

 

 

 

 

 

Изготовление накидок с символикой «Дружина», изготовление удостоверений, изготовление значков, приобретение канцтоваров

 

шт.

 

 

0

0

0

0

0

2.4

Изготовление агитационных, пропагандистских и информационных материалов, дооборудование пешеходных переходов, отправка заказных писем

ДУД, ДДХБ и ТУ

2015

2017

 

 

 

 

 

 

Дооборудование пешеходных переходов, оснащение неосвещенных (недостаточно освещенных) пешеходных переходов комплектами уличного освещения с автономным питанием (прожекторы, дорожные знаки, светофор «Т-7», солнечные элементы питания)

ед.

 

 

62

32

0

0

0

 

Отправка заказных писем с уведомлениями о выявленных нарушениях правил дорожного движения

шт.

 

 

20532

30000

26780

30000

30000

                     

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги,

ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Услуга 1.  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

1.1. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

55

52

52

15841,5

17525,1

17525,1

Услуга 2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

140

139

139

2779,8

2315,5

2315,5

Услуга 3.  Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Подпрограмма 1  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

3.1. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

300

300

300

0

0

0